聘請德勤啓動內控審查,陸控復牌關鍵程序獲實質進展

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陸控1月27日發佈季度更新公告。公告顯示,公司已獲得紐交所批准,將2024年度報告的提交時間延長至2026年4月30日。同時,公司已正式委任德勤管理諮詢作爲獨立內部監控顧問。

此次年報提交延期,與審計工作的客觀需求直接相關。公告指出,新任審計機構安永會計師事務所需對公司2022至2024連續三個完整財年的財務報表進行首次全面審計。在資本市場實踐中,爲確保跨年度審計工作的深度與質量而申請合理延期,是符合監管規則的專業程序。

引入獨立第三方進行內控審查,是公司近期在治理層面的標誌性動作。此舉並非孤立事件,而是與公司優化董事會結構、設立內控提升委員會等一系列舉措一脈相承。其目標是通過系統性的外部診斷,爲內部監控體系提供權威的優化建議,從而持續夯實公司長期發展的制度基礎。

值得關注的是,在推進上述專項程序的同時,公司的業務基本面保持穩定。同期披露的2025年第四季度經營摘要數據顯示,其消費金融貸款餘額爲人民幣596億元,同比增長19.0%;累計借款人數增至約2910萬人。核心業務指標的穩健,爲各項程序性工作的有序推進提供了必要的運營環境。

分析認爲,此次公告明確了審計和內控兩大關鍵復牌前提的具體路徑。隨着這些基礎性、程序性工作的逐一落實,市場對公司恢復交易的預期路徑將變得更加清晰。

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